二方及三方审核流程.doc
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1、第二、三方审核标准作业流程1. 目的 为确保第二、三方审核工作有序进行,明确各部门工作职责,特 制订该标准作业流程。2. 定义第二方审核: 由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。 如 xxx 对我公司的审核。第三方审核:由外部独立的组织进行。 这类组织通常是经认可的,提供符合(如:GB/T19001)要求的认证或注册。女口 xxx对我公司的 XXXX审核。3. 职责 为确保审核工作的有序开展,责权明确,特成立第二、三方审核工作小组,该小组为兼职工作小组,若有审核工作时,该小组立即启 动相应工作程序。小组名单具体如下:组长: xxx副组长:xxx技术组:xxxx品质组:xxxx生产组:xxxx
2、x物控组:xxxx采购组:xxx营销组:xxx后勤组: xxxx4. 工作内容及流程4.1 审核前准备4.1.1 审核内容:a)公司的管理体系的策划和实施程度,如质量、环境、安全健康、综合管理等;b)公司的生产线工序能力,包括关键工艺参数、设备、工装能力是 否达到要求;c)从采购、物流、生产计划、生产实施、检验、包装仓储到出货的 全过程或部份过程审核;d)公司执行采购方工程技术和管理要求的能力和满足程度;e)法律法规的符合性。4.1.2 审核细则的收集及分发:a)销售部负责第二方审核细则的收集及分发至各相关部门 /人员;b)品质部负责第三方审核细则的收集及分发至各相关部门 /人员。4.1.3
3、审核准备会议由副组长组织召开审核准备会议, 并按照审核细则要求, 做相关 工作部署,同时销售部(第二方审核) 、品质部(第三方审核)做好 会议签到及会议纪要。 (详见附件:现场审核表。)4.1.4 按照审核准备会议要求,于现场审核前三个工作日,由副组长 牵头对各部门准备工作进行验收。4.2 现场审核各部门工作内容序号工作内容标准要求完成时间责任部门1会议室准备茶水、投影、笔记本电脑、便 签、中性笔、宣传册等审核前30分钟人资部2欢迎横幅按照审核单位名订做并悬挂审核前一个工作日人资部3公司宣传并介绍对应产品做公司简介,并有针对性的进行产品介绍审核前一个工作日技术部4现场审核按照现场审核表各成员对
4、应陪审审核日各部门5餐点准备按照审核要求,准备餐点前1个小时人资部4.3不符合项改进431根据现场审核提出的不符合项,制订限期整改措施,由副组长 负责督查各相关责任部门的完成情况。432销售部(第二方审核)、品质部(第三方审核)负责整理不符合 项报告,交于审核方,并予以跟进。5附件现场审核表现场审核表(一) 质量管理体系序号审核内容标准要求支持依据责任部门1.1质量管理体系是否获得第三方认证?(符合IS09001、TS16949或其他国际认可的质量管理体系)有获得符合该行业内的第三方质量 管理体系认证。有证书原件及复印件。人资部1.2公司是否有计划的实现经营愿景和策略目标 , 并应用关键绩效指
5、标进行监控、评估和持续改 善(经营愿景和测量目标量化成关键指标)有清晰的远景和战略目标,制定实施 计划,并应用关键绩效指标进行监 控、评估和持续改善,实施效果明显。企业制定了完善的中长期 计划,年度经营计划,并对 KPI值进行监控和评估人资部1.3公司的产品、服务、经营和活动是否符合国际、 国家及地方的法律法规,是否米取措施确保符 合性.(提供相关的文件或合同说明)公司的产品、服务、经营和活动是符 合国际、国家及地方的法律法规,有 米取有效措施确保符合性。营业执照、生产许可证、排污许可证等原件及复印件人资部1.4是否有较文件化的质量手册对质量管理体系 范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行
6、详细的描述?有较完整的质量手册对质量管理体 系范围、结构、体系过程之间的相互 作用等进行详细的描述。现行有效的质量手册品质部1.5是否有指派管理代表有职责和权限确保质量 管理体系被导入执行并维护?(文件和记录支持)公司有指派管理代表的职责和权限 确保质量管理体系被导入,执行彻底 并及时维护。质量手册中,有管理者代表任命及职责权限的说明品质部序号审核内容标准要求支持依据责任部门1.6是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶 层得到有效的沟通和理解?有形成文件且切实可行的质量方针, 并在组织的各阶层得到有效的沟通 和理解。质量方针、目标宣贯培训,培训签到表、考试记录及考核评估,生产现场横幅人资部1.
7、7是否建立清晰的可测量的质量目标?并定期评审目标的达成情况和采取改善行动?有建立清晰可执行的质量目标且得 到很好沟通,并定期进行评审目标的 达成情况和米取有效改善行动。质量手册中有清晰可执行 的质量目标,有各部门质量 目标责任书,对质量目标统 计分析,制订纠措方案品质部1.8是否有风险管理体系,对各类潜在风险进行识 别、分析和控制,女口:运营风险,质量风险等?有文件化的风险管理体系并确保有 效的识别、分析和监控风险。策划和目标控制程序中 明确风险识别、分析和控制品质部1.9是否有制定文件化的内部审核程序,对审核的策划、实施、报告审核结果、改善及记录保存 的职责和要求做了规定?有依内部审核和管理
8、评审程序文件 进行定期评审,文件、评审过程、记 录很完善,并对评申结果采取有效措 施。有内部审核控制程序, 并按程序文件定期评审,形 成相关记录,对内审结果米 取纠措和验证品质部1.10是否定期进行管理评审?对组织的运行状况进行评估和米取改善行动有依管理评审程序文件进行阶段性 管理评审,文件、评审过程、记录很 完善,并对评申结果采取有效措施。有管理评审控制程序,并按定期评审,形成相关记录,米取纠措和验证品质部序号审核内容标准要求支持依据责任部门1.11是否有培训流程应用于员工的培训以及员工 的考核机制.(员工上岗培训,安全教育,质量 环境,考核等方面的内容)有完善的培训流程的文件或机制,内 容
9、比较齐全,且执行很好制定了培训管理制度, 并按制度予以执行,有培训 签到,考核评估人资部现场审核表(二) 设计与开发序号审核内容标准要求支持依据责任部门2.1是否建立文件化的产品开发流程以管理产品 开发的策划、过程、控制等?(开发流程,实施 内容)建立了文件化的产品开发流程,并有 效的规范了产品开发的策划、过程、 控制。技术部2.2是否进行产品开发的输入、输出以及目标达成 状况评审、验证以确保输入输出资料的完整性 和符合客户的要求,并保证资料的可追溯性? (输入、输出的完整性,同时考虑到其满足客 户对产品的要求)有相应的程序文件,对产品开发的输 入、输出评审进行了有效的评审,输 入、输出以及目
10、标达成状况进行评 审,资料的完整,满足客户的要求。技术部2.3新产品开发有无做 DFMEA分析,对风险优先 数值高的风险(RPN )是否已经有纠正措施?(DFMEA勺分析记录,纠正措施)对新产品开发有做DFMEA分析,对风 险优先数值高的风险(RPN )实施了 有效的纠正预防措施。技术部2.4是否对客户资料和样品进行有效管理?量产 前是否进行验证,并得到客户的正式书面批 准?(管理客户资料和样品的流程,量产前制 程的验证,客户的认可记录)对客户资料和样品有进行统一管理, 量产前有进行验证,验证方案元善, 并得到了客户的正式书面批准。技术部序号审核内容标准要求支持依据责任部门2.5针对工程变更是
11、否有程序指导如何签定,文件化,review,及approval及追溯的流程?(设计、生产阶段的工程变更管理)明确规定了工程变更的作业流程,对 工程变更的结果进行详细的验证并 记录。技术部2.6是否在得到客户书面批准批量生产前, 进行了 在批量生产条件下的试生产?规定了批量前试产的作业流程,所有 产品都严格进行了实施。技术、品质、生产现场审核表(三)一一供应商开发和管理序号审核内容标准要求支持依据责任部门3.1是否有程序文件对供应商的选择及评估进行 规定?对关键部件是否有备选的供应商?(供应商开发流程,备选供应商的管理流程)有相应的程序文件,供应商审核具体 的实施有完善的记录,并针对关键部 件有
12、备选供应商。采购部3.2是否只使用合格供应商的物料? AVL是否得到 有效维护并定期更新?有合格供应商名册,并对供应商名册 进行有效的维护和更新,并只使用合 格供应商物料。3.3是否建立供应商监控管理程序,对供应商关键 绩效指标进行测量、分析和改善,并要求提供 持续改善的证据?(分解供应商监控的关键指 标,分析和改善)有供应商监控管理程序,对供应商关 键绩效指标进行了测量、分析和改 善,并能提供完整的有效的持续改善 证据。3.4有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要 求书(CAR并要求供应商在规定的时间内回 复纠正措施并验证纠正措施的有效性 ?供应商出现品质异常时,有向供应商 发送品质改善
13、要求书(CAR,跟进其 改善状况,并验证纠正措施的有效 性,直至结案。序号审核内容标准要求支持依据责任部门3.5是否要求供应商建立程序管理客户的所有信 息?(有文件要求供应商管理客户信息)有要求次阶供应商建立程序管理客 户的信息,有跟进供应商的实施状况 且执行效果能达到客户的要求采购部3.6是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和 被适当文件化,并且已將这些要求传达给供 应商?有一个机制或程序确保客户所有要 求被满足和被适当文件化,并且将这 些要求有效的传达给次阶供应商。3.7是否同供应商签定质量协议及相关协议有与供应商签定质量及相关协议现场审核表(四)一一物料管控序号审核内容标准要求支持依据责
14、任部门4.1物料、半成品、成品的检验标准和测试程序是 否保证出货产品符合客户要求,检验记录是否 保存?任何转包的测试是否予以说明?(各阶 段物料的物料标准明确,满足生产的需要,检 验记录)有物料、半成品、成品的检验标准和 测试程序,能保证出货产品符合客户 要求.检验记录都有保存,转包的测 试都有说明。4.2是否有免检物料管理流程,并提供相关记录有免检物料管理流程,能满足客户的 要求,并提供相关记录。4.3物料或成品是否有可追溯性标签(如标签、批 号、日期等)以便问题分析和采取纠正措施有文件规定物料或成品的追溯性要 求,并有效实施。4.4是否有程序规范物料搬运和储存流程,防止物 料变质和安全风险
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