餐饮业报销管理规程.doc
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1、制度2021年餐饮业报销管理规程单位名称:XXXX部门:XXXX日期:2021年XX月XX日管理制度2021年餐饮业报销管理规程餐饮业报销管理规程1、报销流程1)预算内报销:有预算的报销,如果在预算内,由部门负责人签字即可到财务,经会计审核后即可付款2)预算外报销:有预算但是实际发生超过预算的,除正常手续外,加收超支报告,经总经理审批,才可到财务报销,财务严格审核部门费用的报销额度。2、报销审批权限报销审批权限由部门经理首批,部门负责人可适当的将其权限或部份权限,以文字形式,授权给其副经理或部门主管等;3、报销单据包括填写有报销事由的报销单,国家规定的正式发票、入库单、合同资金使用申请需提供的
2、相关凭证资料;4、计划内报销由经手人(持原始凭证)、证明人、部门经理、财务部审批,超计划报销由经手人(持原始凭证和超支报告)、证明人、部门经理、财务部,总经理审批;5、广告费、招待费、不论计划内外,固定资产购置均由董事长签批;6、计划审批内容:以年度及月度计划为准,具体包括:1)购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划,由财务部收齐汇总,报公司总经理审批。原则上财务部统一交采购员购买并由财务部库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由财务部提供经各部门签字确认的明细表,2)固定资产与办公家具的购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司工程部,财务部统一协调核
3、准后,报公司总经理批准统一购买,3)参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;,4)差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性,总经理签字后交财务付款,5)工资、奖金的支出,由公司人事部计算上一个月工资并报财务审核,公司总经理批准后财务发放,6)业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品
4、费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批,7)广告费用:广告费用也按销售收入的一定百分比定一标准,由市场部进行控制,广告费审批应有可行性报告,注明选定的媒体及促销方式,从成本效益的角度选择广告媒体;6、报销审核制度1)严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人证明人签名、部门经理签字、会计审核相关程序后,出纳方可付款;2)加强报销管理,当月账,当月了,25日以后账最迟不得超过下月3日。3)为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。4)对所
5、有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。5)财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。7、费用报销及借款时间一览表费用报销及请款时间:周一、周四13:30-15:00领款时间:周二、周五13:30-15:008、计划内报销必须提供的原始凭证有1)广告代理费:由各部门负责人凭发票填写费用(成本)报销单并附上媒体刊登的详细清单,财务部对票具进行合法性核实,核对无误后付款;2)办公用品、低值易耗品:由采购人员统一购买并交仓库的,仓库保管人员根据发票同实物核对无误后,打印入库单后由采购人员统一报销。3)机房与办公设备及计算机外设、耗材:仓库管理人员根据发
6、票同实物核对无误后填写验收单,若进入仓库的即是入库单,凭发票并附上验收单填写费用报销单;4)资料费:各部门购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到行政管理部门进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号;经手人凭发票并附上验收单填写费用报销单;5)差旅费:于返回3天内必须报销,各经理报差旅费凭报销单经审程序完成后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。6)超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。10、日常采购采用备用金制度,外地采购零星预付款由采购人员填写领款单统一安排,
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