2021年材料询价管理制度.doc
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1、2021年材料询价管理制度一、总则市场询价应当遵循公开透明、公平公正、实事求是、竞争和择优原则,市场询价务必要做到事前计划、事中控制、事后跟踪,最大限度的提高投资效益。1、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备(主要材料设备须经招标),并提供厂家品牌及产品合格证明,采购人对材料设备质量负责。2、采购的材料或设备进场,应按要求进行检验或实验,并经工程部和监理部验收合格后方可使用。3、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量,超出部分不予计量。二、材料设备询价工作要求1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则,严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。2
2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则,询价人员不得少于二人,询价厂商不得少于三家。询价人员要进行选样、询价、议价等工作,全面掌握市场的行情,及时汇报,不得敷衍了事,隐瞒行情。3、批量采购的材料或大型设备等,应向外地供货厂商发询价函,广泛征集本、外地市场价格信息。4、对于常用的工程材料如装修主材、钢筋、水泥、商品砼等,应随时_市场行情动态(范本),当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时,应立即将相关信息反馈给公司领导,为下次采购提供参考。三、材料设备询价工作程序1、项目部应成立采购工作小组,小组成员应不少于三人,主要成员由工程部、成本部、设计部等相关部门成员组成,负责材料设备市
3、场询价工作。2、施工单位根据工程需要作出材料进场计划表,提供质量标准、厂家品牌、材料样品、规格及市场价格单,报材料询价采购小组。3、材料采购询价小组对施工单位提供的材料进场计划表中需甲方确认价格的主要材料进行审核,_市场询价工作,询价厂商不得少于三家且分类分档次分品牌型号附比价详单,经市场询价、洽商确认当时当地市场实际价格,及时编制材料市场询价单。4、材料市场询价单编制完成后,需由询价小组成员、项目经理、玖合公司财务总监、玖合公司总经理一并签字存档,并报开发公司备案。5、开发公司根据玖合公司所备案之材料市场询价单,_人员对询价单中材料、设备按样品、同规格型号、同厂家品牌等进行随机市场询价对比,
4、除去市场浮动因素外,如随机抽查材料市场价格高于材料市场询价单中材料价格,则给予奖励,奖励额为不超过所询价材料差价的_%;如随机抽查材料市场价格低于材料市场询价单中材料价格,则给予处罚,处罚额为不超过所询价材料差价的_%。6、材料市场询价单经项目部会议研究确认后,下发材料价格清单给施工单位认可后,由双方盖章确认一式四份,双方各保留两份。7、材料询价过程中应严格按照所提供的样品或材料计划中要求的材料规格、型号、质量等级、生产厂家等要求进行市场询价,严格规避品牌型号不一致、质量等级标准不一、厂家或供应商随意报价等行为。8、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期,施工单位应提前做好材料需求计划
5、确定供货商后,应积极与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术_底。四、合同及采购供货要求1、施工单位与材料、设备供应商签订合同(或采购)的材料、设备数量与技术要求必须符合国家规范、设计图纸、施工承包合同要求。2、施工单位应提前_天根据经项目监理部批准的材料、设备使用计划,上报的材料、设备使用时间,必须留出合理生产周期和合理的市场询价选择供应商时间及供货周期。3、施工单位与材料、设备供应商所签订的合同,在签订_日内需上报项目部及监理部备案。4、施工单位不按规定程序,擅自进行采购的,我司不予认可。5、材料设备到施工现场的时间,数量必须满足施工_设计的要求,材料进场时由项目部、监理部相关人员对到场
6、材料按以下要求进行验收:(1)生产许可证、出厂合格证及实验报告等材料;(2)合同中规定规格、型号、质量、数量、重量、包装要求等;(3)对照封存的样品进行比较;(4)对验收不合格的材料设备不得用于工程,并及时清出施工现场。(5)对验收不合格的材料设备不得用于工程,比如地毯,_后发现不符合合同要求,又不宜清出施工现场,拒绝支付后期尾款。附件:1、材料进场计划表2、材料价格清单庐山玖合旅游开发有限责任公司_年_月_日第二篇:学校询价采购管理制度学校询价采购管理制度为了认真地贯彻政府采购有关文件精神,落实校务公开制度,保证学校物品采购程序化、规范化、制度化,特制定本制度。1.明确要求,落实责任。采购人
7、员履行好自己的采购职责,对学校负责,杜绝伪劣产品进入学校;日常采购要勤跑多问,善于比较,力求做到学校采购用品物美价廉。2.计划采购,按需供应。采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购,未经批准不得采购,更不得私自超量采购,否则发生的采购费用不予报销。3.严格预算,依次采购。严格执行政府采购预算制度,根据年度部门预算确定的采购类别、金额,按序时进度做好采购工作,不得超预算采购,紧急情况所需采购,必须增补预算申请,保证采购资金落到实处。4.廉洁自律,接受监督。学校购置大宗办公用品及教育教学设施设备时,必须询价小组成员(王华、赵建红、赵万芳,李艳姣)通过会议实行_决策。填写报价表和确认表。5.采购过
8、程严格遵循“三比”(即比质、比价、比服务)的询价采购原则。物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行,对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品,从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较,充分论证,确定所购物品。严把进货渠道关,本着科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。_小学第三篇:采购询价定价制度翠微楼采购询价定价制度为提高酒店采购质量,保证优质廉价的供应,以防止一些不良事件的发生,特制定本制度:1、成立询价、定价小组,由财务、采购、后厨各抽一人组成,由采购部经理任组长,财务部经理负责监督执行。2、在每次询价前,(暂定为每
9、月_号、_号、_号)召开询价小组预备会议,确定询价货物的种类,工作方法,对每个品种的询价不得少于三家供货商,并作好详细的记录。3、通常情况下青菜为十天一个周期,肉类、家禽、海河鲜十五天为一个周期,干货及其他物品一个月为一个周期。4、酒店临时采购的食品及物品,询价组人员应比较市场上同类产品的价格,货比三家后定价,并对采购员的购物价格给予指导和监督。5、询价活动工作结束后(1_日),由询价组根据询价记录对所购物品制定出合理的价格,并由使用部门负责人、询价人员、供货商签字后,报财务备案,交仓库实施执行,其他任何人不得擅自改动供货价格。6、采购部负责人对酒店所购物品的价格有实时监督和询查的义务,及时调
10、整不合理的采购价格,并严格履行调价手续报财务备案。7、各店负责人及各使用部门对供货价格有参与制定和监督权,对质次价高的物品有拒绝接收权。第四篇:食堂采购询价、出入库管理制度营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。三、询价管理。1、询价职责管理。采购询价分两组同时进行,机关各职能部门作为公司采购监督管理部门,每天安排两人负责到海天市场询价,食堂作为主副食
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