0药店操作规程.doc
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1、操作规程文件目录序号文件名称文件编号01药品购货操作规程02药品验收操作规程03药品上柜陈列储存操作规程04药品养护管理操作规程05处方药的调配销售操作规程06退货药品管理操作规程07不合格药品质量管理操作规程08含特殊药品复方制剂管理操作规程09药品拆零销售操作规程10冷藏药品管理操作规程11计算机系统操作规程文件名称:药品采购操作规程编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:执行日期:页数:1页发放范围:企业负责人、质管员、验收。1. 目的:依法经营,控制药品采购质量,保证药店药品经营的顺 利进行。2. 依据:药品经营质量管理规范(2012版)、中华人民共和国 药品管理法。3. 适用范围:店
2、药品进货的整个过程。4. 责任:企业负责人、采购员、验收员对本程序的实施负责。5. 内容:5.1确定供货单位的合法性:供货企业必须具有药品生产许可 证或者药品经营许可证,其经营方式和经营范围与证照相一致; 确定所购入药品的合法性;核实供货单位销售人员的合法资质;与供 货单位签订质量保证协议。5.2对首营企业的审核: 应当查验加盖其公章原印章的以下资料, 确认真实、有效:(一)药品生产许可证或者药品经营许可证 复印件;(二)营业执照及其年检证明复印件;(三)药品生产质量管理规范认证证书复印件;(四)相关印章、随货同行单样式;(五)开户户名、开户银行及账号;(六)税务登记证和组织机构代码证复印件由
3、采购员收齐后,上传微机,经质量管理员审核后,报企 业负责人批准,确定首营企业。5.3对首营品种的审核:索取加盖供货单位公章原印章的药品生 产或者进口批准证明文件复印件并予以审核,审核无误后的方可采购 并将以上资料归入药品质量档案。i5.4 对供货单位销售人员的核实: (一)加盖供货单位公章原印章 的销售人员身份证复印件; (二) 加盖供货单位公章原印章盒法定代表 人印章或签名的授权书, 授权书应载明被授权人姓名、 身份证号码 以 及授权销售的品种、地域、期限; (三)供货单位与供货品种的相关资 料。55 签订与供货单位质量协议;5.6 采购药品时,企业应当向供货单位索取发票;5、7 企业负责人
4、根据药店的实际情况及缺货记录提报购货计划;5.8 购货计划上传后会自动生成“购货记录” 。5.9 药店质量管理员、验收员、养护员负责药品采购过程中的质量控 制、验收、养护检查工作。5.2 操作规程:5.2.1 企业负责人根据根据药店销售情况、季节变化及实际经营库存 情况,合理设置购货计划,购货计划应做到优化存储结构,保证经营 需要,避免积压滞销。5.2.2 根据销售情况进行修改,审核确认后将购货计划在计算机 系统中上传;5.2.3 验收员要依据“药品验收规程”及时验收来货药品;5.2.4 根据来货药品,建立购货记录,内容包括品名、剂型、规 格、数量、单位、批号、有效期、生产厂商等内容,记录保存
5、至少五 年。33文件名称:药品验收操作规程编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:页数:2页发放范围:质管部、运营部、连锁门店、质管部存档。1. 目的:为了保证药品质量,使验收过程规范、合理、科学,防 止不合格药品的入店,特制定本操作规程。2. 依据:药品经营质量管理规范(2012版)、中华人民共和国 药品管理法。3. 适用范围:药品验收的整个过程。4. 责任:药品验收人员负责对来货药品的验收。5. 操作规程:验收是根据随货通行单,检查下列项目:5.1品名、数量、规格等的验收:根据随货单据所列药品的名称、单位、规格、剂型、生产厂商、数量进行核对清点,如有不相符,应及时查明原
6、因。5.2包装检查:药品包装必须符合药品质量的要求,无破损、污染。5.3批号检查:药品批号应与随货同行单上的批号一致。5.4验收中要检查包装上是否注明品名、规格、批号、有效期、 生产企业、生产日期、批准文号等符合国家规定的项目,如发现不符 合规定的药品要及时上报质量管理员。5.5确定药品验收不合格的,应拒绝接受,退回供货单位。5.6冷藏药品到货时,验收员对其运输方式、运输过程的温度记 录、运输时间等质量控制状况进行重点检查,并做好记录。5.7药品检验报告及进口药品资质由供货单位形成电子档案,并实现计算机系统的查询,内容包括:5.7.1 验收普通药品时, 药品检验报告书需加盖供货单位质量管理 专
7、用章;5.7.2 验收实施批签发管理的生物制品时, 有加盖供货单位质量管 理专用章的生物制品批签发合格证 ;5.7.3 验收进口药品时, 有加盖供货单位质量管理专用章的相关证 明文件:5.7.3.1 进口药品注册证或医药产品注册证;5.7.3.2 进口药品检验报告书或注明“已抽样”字样的进口药品通关单;5.7.3.3 进口国家规定的实行批签发管理的生物制品,必须有批签 发证明文件和进口药品检验报告书。5.8 验收过程中发现货单不符、包装破损等异常情况,验收员报质 量管理员,填写拒收单和实货退回到供货单位,并报企业负责人。5.9 验收员应及时在微机中操作生成验收记录。验收记录包括药品 的通用名称
8、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生 产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果 等内容。验收记录应保存至少五年,计算机系统按日在数据库进行备 份,防止记录丢失。5.10 对实施电子监管的药品,验收员应当按规定进行药品电子监 管码扫码,并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。验收 员未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码,或者监管码的印刷不 符合规定要求的,予以拒收。监管码信息与药品包装信息不符的,要 及时向委托配送单位查询,未得到确认之前不得上柜销售,必要时向 当地药品监督管理部门报告。5.11 验收完毕,验收员在配送单上签字确认,并将配送单单按日期 整
9、理,妥善保存 5 年备查。5.12 验收时间:一般药品到达后,验收员应在一个工作日内完成药 品验收,需冷藏药品在 1 小时内完成验收。5.13 验收注意:验收必须做到逐品种、逐批号,不得遗漏。文件名称:药品上柜陈列储存操作 规程编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:页数:2页发放范围:质管员、验收员、计算机管理员、养护员。1.目的:明确药品陈列储存环境与条件,使药品的质量状况在陈列储存过程中能够保证质量稳定,并做到药品上柜陈列储存期间账、 货要相符。2. 依据:药品经营质量管理规范(2012版)。3. 适用范围:所经营药品的陈列、储存管理。4. 责任:销售人员对本制度实施
10、负责4. 质量职责:4.1 应设置符合 GSP要求,与企业经营规模相适应,适宜药品陈 列储存要求的设施。4.2 营业员负责药品陈列储存管理,并做好陈列储存环境与条件 的监测与控制。4.3 养护员负责药品的养护检查工作,并监督指导和配合营业员 做好陈列储存环境与条件的控制工作,定期检查药品的养护设施,发 现问题及时上报质量管理员进行维修。4.4 质量管理员负责对设施设备的配置,对药品陈列储存与养护 工作进行质量监督与指导。5. 操作规程:5.1 设施设备:配备相应的营业场所与设施设备,根据GSP要求对药品分类存放的规定,提供符合要求的陈列存放设施。5.2 药品上柜:5.2.1 购进药品到货时,验
11、收员及时到场验货,根据随货同行单据,对来货的品名、数量、剂型、规格、批号、生产厂商等内容及质 量情况进行复核和检查,清点无误、检查完毕后,及时做好药品验收 记录,增加系统库存量;5.2.2 对出现单货不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊 或其它可疑质量问题的药品,有权拒收,并填写“药品拒收单” ,报质 量管理员。5.3 药品陈列存放:5.3.1 药品陈列存放在清洁卫生的货柜、橱窗中;5.3.2 药品与非药品、处方药与非处方药分开陈列,并按药品的 品种、用途分类摆放,标签使用恰当,放置准确,字迹清晰;5.3.3 拆零药品陈列存放于拆零专柜,并保留原包装标签。5.4 药品陈列期间储存要求:5.
12、4.1 所有药品根据销售情况尽量做到随销随进,减少存量;5.4.2 根据季节、气候变化,做好冰箱与店堂的温湿度管理工作, 坚持每日两次定时观测并记录 温湿度记录表 ,根据具体情况和药品 的性质及时调节温湿度,确保药品陈列储存安全;5.4.3 保持柜台货架的清洁卫生,定期进行扫除和消毒,做好防 盗、防火、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作;5.4.4 建立微机药品管理账,记载药品进、存、出状况,因微机 操作员未尽职责,工作不实造成药品损失的,将在质量考核中处罚。文件名称:药品陈列养护管理操 作规程编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:页数:2页发放范围:质管部、运营部、连锁门店
13、质管部存档。1.目的:为规范药品养护工作,保证药品在陈列储存中的质量2. 依据:药品经营质量管理规范(2012版)、中华人民共和国 药品管理法。3. 适用范围:药店经营的所有药品的养护管理。4. 质量职责:养护员负责药品的日常养护工作。5. 操作规程:5.1 药品养护员在质量管理员的指导下,贯彻预防为主的原则,具体负责药品储存中的养护和质量检查工作。具体操作如下:5.1.2 要按照药店的养护制度定期对在陈列药品进行养护。5.1.3 每日巡回检查店内药品陈列条件与保存环境,每天上下午 两次在规定时间对店堂的温湿度及冰箱的温湿度进行记录,发现不符 合药品正常陈列要求时,应采取措施予以调整。5.1
14、4 近效期药品养护:每月的两次做近效期养护,并在固定的 日期在UDO中做好近效期养护后导出表格,按照规定格式作出近效期 催销表,并将近效期催销表打印出来集中放置备查。5.1.5 一般药品的养护:每月一次做一般药品养护,具体养护时 要按照系统提示的养护计划中的明细逐条检查养护,同时在系统中做 好养护记录。5.1.7对养护用仪器设备每半年进行一次维护与管理。5.1.8 养护员负责指导营业员对药品进行合理储存、陈列,对营 业场所温湿度等陈列储存条件进行调控管理,如出现温湿度异常,养 护人员有责任协助营业员采取有效措施; 每月由微机操作系统出具 近 效期药品催销表 。5.1.9 养护人员在养护工作中
15、发现药品质量问题时, 应通知停售, 并要求营业员将药品撤下柜台,同时上报药店质量管理员处理。文件名称:处方药的调配销售操作 规程编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:页数:3页发放范围:质管员、处方审核员、营业员1.目的:认真贯彻执行药品分类管理的规定,严格控制处方药品的销售,确保药品销售的合法性和规范性。2 .依据:中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规 范(2012版)处方药与非处方药分类管理办法。3. 适用范围:本操作规程适用于经营处方药销售的管理。4. 定义:4.1 处方药:必须凭执业医师或执业助理医师处方,方可购买、 调配和使用的药品。4.2 必须凭处方销
16、售的药品包括:注射剂、医疗用毒性药品、二类精神药品、按兴奋剂管理的药品、精神障碍治疗药(抗精神病、抗 焦虑、抗躁狂、抗抑郁药)、抗病毒药(逆转录酶抑制剂和蛋白酶抑制 剂)、肿瘤治疗药、含麻醉药品的复方口服溶液、未列入非处方药目录的抗菌药和激素、中药饮片,以及药监部门公布的其他必须凭处方销 售的药品。5. 职责:5.1 驻店执业药师:负责处方的初审、处方调配记录与处方的留存;5.2 营业员:负责处方的调配、发放与处方整理;6. 操作规程:6.1 处方药与非处方药分柜陈列,中药饮片应设专柜专区陈列, 处方药不得采用开架自选的方式销售;6.2 处方药必须凭执业医师或执业助理医师开具的处方销售,无 执
17、业医师或执业助理医师开具的处方不得销售处方药,营业员向顾客 做好解释工作。6.3 处方销售:6.3.1 驻店执业药师收到处方后初步逐项检查处方前记、正文和 后记书写是否清晰、完整,确认处方的合法性,并对处方用药的适宜 性进行审核,审核内容包括:6.3.1.1规定必须做皮试的药品,处方医师是否注明过敏试验及结果的判定;6.3.1.2处方用药与临床诊断的相符性;6.3.1.3剂量、用法的正确性;6.3.1.4选用剂型与给药途径的合理性;6.3.1.5是否有重复给药现象;6.3.1.6是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌;6.3.1.7其它用药不适宜情况。6.3.2 对审核不合格的处方告知顾客
18、提出意见和建议。6.3.3 调配复核:收银员得到审核通过信息后,进行付款确认,并 打印销售小票。营业员根据处方进行调配,经执业药师复核后方可发 药。6.3.4 发药:执业药师完成复核后发药,并告知顾客用法用量、注 意事项、禁忌等事项。6.3.5 .驻店执业药师将复核完的处方交给营业员,营业员通过高 清抓拍仪将处方生成电子图片,并在 UDO 系统中录入处方所列药品 信息、处方信息,上传。6.3.6 营业员将处方留存,并根据销售顺序在处方上编号,如顾 客不愿留存处方时,可进行抄方。6.4 营业员每日上午 8: 00 打印前一天的处方调配记录 ,与处 方进行核对,核对无误后交质量管理员。6.5 质
19、量管理员检查处方上有无审核、调配、复核人员签字,并 将处方与处方调配记录保存 5 年备查。文件名称:退货药品管理操作规程编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:页数:1页发放范围:质管员、验收员、企业负责人等。1.目的:通过制定和实施退货药品管理操作规程,严格控制退货 药品的质量管理,防止假劣药品流入市场。2. 依据:药品经营质量管理规范(2012版)。3. 适用范围:适用于药品退货管理的整个过程。4. 责任者:企业负责人、质量管理员及负责办理退货的人员。5. 操作规程:5.1 顾客退回的有质量问题的药品,验收员要仔细检查验收,确 定药品的品名、规格、产地、批号、有效期等与
20、销售凭证相一致,并 上报质量管理员,填写不合格药品台账、不合格药品报损审批表、不 合格药品报废销毁记录,并及时呈报企业负责人签字备案,方可通知 相关人员为顾客办理退货手续。5.2 药店销售的药品因近效期确定要退货的,由养护员上报给质 量管理员。采购员接到退货计划,落实好实际药店的经营情况,确定 好要退回药品的品种、数量后与供货单位联系、协商,通知相关人员 进行办理。5.3 对于供应商提出的召回药品,由供应方业务员与退货人员到 药店共同验货,为明确责任,应由提货人员在退货单上签字。5.4 微机中的退货记录应包括退货日期、品种、规格、退货数量、 生产厂商、退货原因等内容。5.5 退货情况:5.5.
21、1 由药店供货方处换回的药品,按购进退回药品管理操作规程处理;5.5.2 消费者退回的货,按药品验收操作规程的规定,重新 进行质量验收,合格后方可上架、上柜销售。5.6 退货后,及时处理账目,保证账货相符。退货记录保存五年 备查。文件名称:不合格药品质量管理操 作规程编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:页数:2页发放范围:质量管理员、验收员、养护员、企业负责人。1.目的:通过制定实施不合格药品处理操作规程,有效控制不合格药品的处理过程,以保证经营药品的质量符合规定的要求。2. 依据:药品经营质量管理规范(2012版)、中华人民共和国 药品管理法。3. 适用范围:适用于不
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- 药店 操作规程
